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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2549 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TELEFONE 300,00 600,00
1.00 CABO CARREGADOR TELEFONE Finalidade: Aquisição de telefones para as vans de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 TELEFONE CABO CARREGADOR TELEFONE Finalidade: Aquisição de telefones para as vans de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. 625,00
05/06/2024 Finalidade: Aquisição de telefones para as vans de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. 625,00
14/06/2024 Pagamento de Empenho 2549/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 625,00
TOTAL 625,00 625,00 625,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.