Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2549 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TELEFONE |
300,00 |
600,00 |
1.00 |
CABO CARREGADOR TELEFONE
Finalidade: Aquisição de telefones para as vans de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. |
25,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2024 |
TELEFONE CABO CARREGADOR TELEFONE
Finalidade: Aquisição de telefones para as vans de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde. |
625,00 |
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05/06/2024 |
Finalidade: Aquisição de telefones para as vans de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde.
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625,00 |
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14/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2549/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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625,00 |
TOTAL |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.