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Última atualização realizada em 23/06/2024 às 01:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2554 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS - PLACA IZI 0C74 (CONDENSADOR, COMPRESSOR DENSO, ROLAMENTO, REGULADOR VOLT, ADITIVO RAD, FLUIDO LIMPEZA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAAS, CNF DANF N°1568 4.655,00 4.655,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 PEÇAS DIVERSAS - PLACA IZI 0C74 (CONDENSADOR, COMPRESSOR DENSO, ROLAMENTO, REGULADOR VOLT, ADITIVO RAD, FLUIDO LIMPEZA) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAAS, CNF DANF N°1568 4.655,00
05/06/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAAS, CNF DANF N°1568 4.655,00
14/06/2024 Pagamento de Empenho 2554/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.655,00
TOTAL 4.655,00 4.655,00 4.655,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.