Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MAFRE SEGUROS GERAIS S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2571 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SEGURO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYQ0702
Finalidade: SEGURO DE VEICULO - SEC DA DAÚDE, CNF NF ANEXA. |
1.101,86 |
1.101,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2024 |
SEGURO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYQ0702
Finalidade: SEGURO DE VEICULO - SEC DA DAÚDE, CNF NF ANEXA. |
1.101,86 |
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14/08/2024 |
Finalidade: SEGURO DE VEICULO - SEC DA DAÚDE, CNF NF ANEXA.
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1.101,86 |
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20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 2571/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.101,86 |
TOTAL |
1.101,86 |
1.101,86 |
1.101,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.