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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAFRE SEGUROS GERAIS S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2571 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: Serviços/PF - SEGUROS EM GERAL - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SEGURO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYQ0702 Finalidade: SEGURO DE VEICULO - SEC DA DAÚDE, CNF NF ANEXA. 1.101,86 1.101,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 SEGURO VEICULO AMBULANCIA PLACA IYQ0702 Finalidade: SEGURO DE VEICULO - SEC DA DAÚDE, CNF NF ANEXA. 1.101,86
14/08/2024 Finalidade: SEGURO DE VEICULO - SEC DA DAÚDE, CNF NF ANEXA. 1.101,86
20/08/2024 Pagamento de Empenho 2571/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.101,86
TOTAL 1.101,86 1.101,86 1.101,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.