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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2577 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS 1.796,17 1.796,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS 1.796,17
12/06/2024 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES SEC DE OBRAS, CFE DANFES ANEXAS 1.796,17
18/06/2024 Pagamento de Empenho 2577/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.796,17
TOTAL 1.796,17 1.796,17 1.796,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.