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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 17:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CASSIO ANDRE DORR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2601 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DE JARDINAGEM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM - SEC DE OBRAS, CNF DANF N° 1242 1.250,00 1.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 MATERIAIS DE JARDINAGEM Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM - SEC DE OBRAS, CNF DANF N° 1242 1.250,00
14/06/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM - SEC DE OBRAS, CNF DANF N° 1242 1.250,00
21/06/2024 Pagamento de Empenho 2601/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.250,00
TOTAL 1.250,00 1.250,00 1.250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.