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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2610 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 112,36 112,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 112,36
19/06/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 112,36
27/06/2024 Pagamento de Empenho 2610/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 112,36
TOTAL 112,36 112,36 112,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.