Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOCIMAR ANTONIO LODI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2614 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CASCA-RS CFE REQ. ANEXA,LEVAR PACIENTE - SAÍDA AS 05:00H DE 18/06/2024 E RETORNO AS 16:00H DO MESMO DIA |
195,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CASCA-RS CFE REQ. ANEXA,LEVAR PACIENTE - SAÍDA AS 05:00H DE 18/06/2024 E RETORNO AS 16:00H DO MESMO DIA |
195,00 |
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19/06/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CASCA-RS CFE REQ. ANEXA,LEVAR PACIENTE - SAÍDA AS 05:00H DE 18/06/2024 E RETORNO AS 16:00H DO MESMO DIA
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195,00 |
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26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2614/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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195,00 |
TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.