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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FORETTI E BIANCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2627 Data de lançamento: 19/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS DIVERSAS - PLACA IVM 3441 (FLUIDO TETRAFLUOR, RADIANDOR AQUECIMENTO, MOTOR VENT) 2.538,00 2.538,00
1.00 PEÇAS DIVERSAS - ESCAVADEIRA R180 (RETROVISOR EXT) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRASN , CNF DANF ANEXA. 260,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2024 PEÇAS DIVERSAS - PLACA IVM 3441 (FLUIDO TETRAFLUOR, RADIANDOR AQUECIMENTO, MOTOR VENT) PEÇAS DIVERSAS - ESCAVADEIRA R180 (RETROVISOR EXT) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRASN , CNF DANF ANEXA. 2.798,00
19/06/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRASN , CNF DANF ANEXA. 2.798,00
04/07/2024 Pagamento de Empenho 2627/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.798,00
TOTAL 2.798,00 2.798,00 2.798,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.