Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2642 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.04.13.00.00.00 - 13º Salario - Contrato Temporário |
Natureza da despesa: |
SALÁRIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA JESSICA VIEIRA. |
0,00 |
1.992,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA JESSICA VIEIRA. |
1.992,76 |
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19/06/2024 |
REF. RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA JESSICA VIEIRA. |
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1.992,76 |
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26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2642/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.992,76 |
TOTAL |
1.992,76 |
1.992,76 |
1.992,76 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.