Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCHMED COMERCIO DE PRODUTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2780 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SENSOR OXIMETRO INFANTIL |
345,00 |
345,00 |
6.00 |
APARELHO DE PRESSÃO |
150,00 |
900,00 |
6.00 |
OTOSCÓPIO
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. |
255,00 |
1.530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
SENSOR OXIMETRO INFANTIL APARELHO DE PRESSÃO OTOSCÓPIO
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. |
2.775,00 |
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19/06/2024 |
Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde.
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2.775,00 |
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28/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2780/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.775,00 |
TOTAL |
2.775,00 |
2.775,00 |
2.775,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.