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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GILSO PAZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2833 Data de lançamento: 21/06/2024
Tipo de empenho: DIARIAS A PAGAR
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE EVENTO NA CNM - SAÍDA AS 12:00H DE 01/07/2024 E RETORNO AS 14:00H DE 04/07/2024. 1.008,00 3.528,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2024 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE EVENTO NA CNM - SAÍDA AS 12:00H DE 01/07/2024 E RETORNO AS 14:00H DE 04/07/2024. 3.528,00
21/06/2024 PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DE EVENTO NA CNM - SAÍDA AS 12:00H DE 01/07/2024 E RETORNO AS 14:00H DE 04/07/2024. 3.528,00
28/06/2024 Pagamento de Empenho 2833/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.528,00
TOTAL 3.528,00 3.528,00 3.528,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.