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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CIMAROSTI &CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2838 Data de lançamento: 21/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família) Finalidade: Aquisição de produtos para a manutenção das atividades do PAIF junto ao CRAS Mãos Amigas. 284,25 284,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2024 Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família) Finalidade: Aquisição de produtos para a manutenção das atividades do PAIF junto ao CRAS Mãos Amigas. 284,25
21/06/2024 Finalidade: Aquisição de produtos para a manutenção das atividades do PAIF junto ao CRAS Mãos Amigas. 284,25
12/07/2024 Pagamento de Empenho 2838/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 284,25
TOTAL 284,25 284,25 284,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.