Nome do Credor: MABRI IND DE ARTESANATOS EM MADEIRA MDF LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2855
Data de lançamento:
26/06/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família)
Finalidade: Aquisição de Material para uso nas oficinas do PAIF junto ao CRAS Mãos Amigas.
747,80
747,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2024
Produtos Diversos Manutenção das Atividades PAIF(Programa de Atenção Integral á Família)
Finalidade: Aquisição de Material para uso nas oficinas do PAIF junto ao CRAS Mãos Amigas.
747,80
26/06/2024
Finalidade: Aquisição de Material para uso nas oficinas do PAIF junto ao CRAS Mãos Amigas.
747,80
11/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2855/2024
MABRI IND DE ARTESANATOS EM MADEIRA MDF LTDA - 19990
747,80
TOTAL
747,80
747,80
747,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.