Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
287 |
Data de lançamento: |
17/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
ESCADA METALICA 2.00M |
9,63 |
38,53 |
4.00 |
SAPATA AJUSTAVEL |
9,63 |
38,53 |
14.00 |
PISO METALICO |
12,04 |
168,58 |
14.00 |
PAINEL METALICO
Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa. |
9,63 |
134,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2024 |
ESCADA METALICA 2.00M SAPATA AJUSTAVEL PISO METALICO PAINEL METALICO
Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa. |
380,50 |
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17/01/2024 |
Finalidade: Prestação de serviços ref. a locação de materiais, cfe. fatura anexa.
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380,50 |
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29/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 287/2024
ER PASSO FUNDO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 18537 |
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380,50 |
TOTAL |
380,50 |
380,50 |
380,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.