Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2889 |
Data de lançamento: |
26/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇAO D |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
134,00 |
134,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2024 |
PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
134,00 |
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26/06/2024 |
PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.
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134,00 |
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05/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2889/2024
LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - 19604 |
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134,00 |
TOTAL |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.