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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 2920 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TORNEIRA BRANCA 51,29 51,29
20.00 LÂMPADA LED A65 15W 7,39 147,80
1.00 TORNEIRA BALCÃO Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. 259,90 259,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 TORNEIRA BRANCA LÂMPADA LED A65 15W TORNEIRA BALCÃO Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. 458,99
01/07/2024 Finalidade: Aquisição de material para Unidade Básica de Saúde. 458,99
18/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2920/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL - 18209 458,99
TOTAL 458,99 458,99 458,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.