MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024.
0,00
3.657,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2024
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024.
3.657,43
01/07/2024
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024.
3.657,43
01/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores
227,98
05/07/2024
Pagamento de Empenho 2922/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
3.429,45
TOTAL
3.657,43
3.657,43
3.657,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.