MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024.
0,00
152,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2024
13º SALÁRIO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024.
152,67
01/07/2024
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 07/2024.
152,67
01/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Servidores Posto de saúde
34,35
05/07/2024
Pagamento de Empenho 2931/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
118,32
TOTAL
152,67
152,67
152,67
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.