O Município de Tio Hugo - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020

Dados do Empenho
Número do empenho: 2971 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 BUCHA 6MM 0,39 17,55
45.00 PARAFUSO 5MM 0,26 11,70
5.00 CAIXA/PLACA 3 POSTOS 10,72 53,60
5.00 TOMADA 29+ TERRA 8,45 42,25
4.00 MODULO CEGO 1,17 4,68
4.00 MODULDOR RJ 45 0,65 2,60
4.00 CANALETA C/ DIVISÓRIA 40X16MM BRANCA 40,04 160,16
1.00 CONECTOR DE FIO 14,30 14,30
1.00 TOMADA 20A COM PLACA 18,59 18,59
7.00 CABO PARALELO 2X2,5MM 8,58 60,06
153.00 CABO UTP DUPLO Finalidade: Aquisição de material para realização de instalação elétrica e internet nos consultórios novos da Unidade Básica de Saúde. 9,75 1.491,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 BUCHA 6MM PARAFUSO 5MM CAIXA/PLACA 3 POSTOS TOMADA 29+ TERRA MODULO CEGO MODULDOR RJ 45 CANALETA C/ DIVISÓRIA 40X16MM BRANCA CONECTOR DE FIO TOMADA 20A COM PLACA CABO PARALELO 2X2,5MM CABO UTP DUPLO Finalidade: Aquisição de material para realização de instalação elétrica e internet nos consultórios novos da Unidade Básica de Saúde. 1.877,24
03/07/2024 Finalidade: Aquisição de material para realização de instalação elétrica e internet nos consultórios novos da Unidade Básica de Saúde. 1.877,24
12/07/2024 Pagamento de Empenho 2971/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.877,24
TOTAL 1.877,24 1.877,24 1.877,24
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.