Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GS VET AGROPECUARIA E VETERINARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2978 |
Data de lançamento: |
03/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
BOTINAS Botina Baspan nº 37,40,41 - Botina Baspan nº 37,40,41
Finalidade: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Agentes Comunitárias de Saúde. (Vigilância Epidemiológica) |
139,56 |
418,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2024 |
BOTINAS Botina Baspan nº 37,40,41 - Botina Baspan nº 37,40,41
Finalidade: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Agentes Comunitárias de Saúde. (Vigilância Epidemiológica) |
418,68 |
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03/07/2024 |
Finalidade: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Agentes Comunitárias de Saúde. (Vigilância Epidemiológica)
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418,68 |
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12/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2978/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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418,68 |
TOTAL |
418,68 |
418,68 |
418,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.