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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3013 Data de lançamento: 10/07/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL Finalidade: PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. 134,00 134,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/07/2024 EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL Finalidade: PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. 134,00
10/07/2024 PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. 134,00
15/07/2024 Pagamento de Empenho 3013/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 134,00
TOTAL 134,00 134,00 134,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.