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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 316 Data de lançamento: 17/01/2024
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Auxilio Alimentação
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 60.000,00 60.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2024 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 60.000,00
17/01/2024 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 60.000,00
17/01/2024 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 10.000,00
17/01/2024 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 10.000,00
17/01/2024 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO -60.000,00
17/01/2024 estorno de liquidação -10.000,00
26/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2024 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 10.000,00
21/02/2024 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 10.000,00
29/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2024 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 10.000,00
17/04/2024 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 15.000,00
25/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2024 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 15.000,00
23/05/2024 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. 25.000,00
27/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 316/2024 SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES - 357 25.000,00
TOTAL 60.000,00 60.000,00 60.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.