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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3282 Data de lançamento: 24/07/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA TAINARA GABRIEL CERINI. 0,00 2.137,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2024 FERIAS REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA TAINARA GABRIEL CERINI. 2.137,37
24/07/2024 REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA TAINARA GABRIEL CERINI. 2.137,37
01/08/2024 Pagamento de Empenho 3282/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.137,37
TOTAL 2.137,37 2.137,37 2.137,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.