Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3293 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SENSOR DE NIVEL AUTOMATICO DE PRESSAO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO (CLEUSA) - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°3733 |
4.850,00 |
4.850,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
SENSOR DE NIVEL AUTOMATICO DE PRESSAO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO (CLEUSA) - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°3733 |
4.850,00 |
|
|
24/07/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO (CLEUSA) - SEC DE OBRAS, CNF DANF N°3733
|
|
4.850,00 |
|
09/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2024
GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804 |
|
|
4.850,00 |
TOTAL |
4.850,00 |
4.850,00 |
4.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.