MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR VICENTE MUHL.
0,00
220,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR VICENTE MUHL.
220,38
30/07/2024
REF. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR VICENTE MUHL.
220,38
30/07/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores
16,52
06/08/2024
Pagamento de Empenho 3325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
203,86
TOTAL
220,38
220,38
220,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.