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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3375 Data de lançamento: 02/08/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:2/2024Contrato: 5/2024 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 05/2024 7.361,54 7.361,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/08/2024 Lic.:2/2024Contrato: 5/2024 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 05/2024 7.361,54
02/08/2024 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 05/2024 7.361,54
15/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3375/2024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 7.361,54
TOTAL 7.361,54 7.361,54 7.361,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.