3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
SALÁRIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CLARISSE GAUER DOS SANTOS.
0,00
1.072,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CLARISSE GAUER DOS SANTOS.
1.072,12
02/08/2024
REF. EXONERAÇÃO DA SERVIDORA CLARISSE GAUER DOS SANTOS.
1.072,12
02/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas
5,36
02/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Sec. Educação - Servidores das Escolas
80,40
09/08/2024
Pagamento de Empenho 3382/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
986,36
TOTAL
1.072,12
1.072,12
1.072,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.