Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: K. LUMERTZ CARDOSO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3423 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Bens Móveis - BENS DE INFORMATICA - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/ SEC ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
20 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
Disco SSD 480 GB
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO. |
187,90 |
1.879,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
Disco SSD 480 GB
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO. |
1.879,00 |
|
|
11/09/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA DE SAÚDE, AGRICULTURA E ADMINISTRAÇÃO.
|
|
1.879,00 |
|
18/09/2024 |
Pagamento de Empenho 3423/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.879,00 |
TOTAL |
1.879,00 |
1.879,00 |
1.879,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.