Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FABIO SPRANDEL |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3456 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARI-RS CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE - SAÍDA AS 07:30H DE 19/08/2024 E RETORNO AS 15:30H DO MESMO DIA. |
195,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARI-RS CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE - SAÍDA AS 07:30H DE 19/08/2024 E RETORNO AS 15:30H DO MESMO DIA. |
195,00 |
|
|
14/08/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA SANTA MARIA-RS CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE - SAÍDA AS 07:30H DE 19/08/2024 E RETORNO AS 15:30H DO MESMO DIA.
|
|
195,00 |
|
22/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3456/2024
FABIO SPRANDEL - 7 |
|
|
195,00 |
TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.