Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3481 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Com Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Contrato: 83/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA. |
825,26 |
825,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
Contrato: 83/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA. |
825,26 |
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14/08/2024 |
Contrato: 83/2022 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA CFE NF ANEXA.
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825,26 |
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22/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3481/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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825,26 |
TOTAL |
825,26 |
825,26 |
825,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.