Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3511 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS PARA COLETAS DE IDENTIDADE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETAS DE IDENTIDADE - SEC DA ADM |
79,98 |
79,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2024 |
MATERIAIS PARA COLETAS DE IDENTIDADE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETAS DE IDENTIDADE - SEC DA ADM |
79,98 |
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21/08/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETAS DE IDENTIDADE - SEC DA ADM
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79,98 |
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27/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3511/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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79,98 |
TOTAL |
79,98 |
79,98 |
79,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.