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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3511 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS PARA COLETAS DE IDENTIDADE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETAS DE IDENTIDADE - SEC DA ADM 79,98 79,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 MATERIAIS PARA COLETAS DE IDENTIDADE Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETAS DE IDENTIDADE - SEC DA ADM 79,98
21/08/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COLETAS DE IDENTIDADE - SEC DA ADM 79,98
27/08/2024 Pagamento de Empenho 3511/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 79,98
TOTAL 79,98 79,98 79,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.