Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3643 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFONICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFONICA - SEC DA ADM, CNF DANF N4081 |
19,52 |
19,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2024 |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFONICA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFONICA - SEC DA ADM, CNF DANF N4081 |
19,52 |
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21/08/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE LINHA TELEFONICA - SEC DA ADM, CNF DANF N4081
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19,52 |
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05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3643/2024
GEATEL SERVICOS DE TELEFONIA - 20038 |
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19,52 |
TOTAL |
19,52 |
19,52 |
19,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.