Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3671 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
CRACHÁ |
13,00 |
234,00 |
18.00 |
CORDÃO
Finalidade: Aquisição de crachás de identificação para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. |
3,50 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2024 |
CRACHÁ CORDÃO
Finalidade: Aquisição de crachás de identificação para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. |
297,00 |
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21/08/2024 |
Finalidade: Aquisição de crachás de identificação para funcionários da Secretaria Municipal de Saúde.
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297,00 |
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09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3671/2024
ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇAO LTDA - 17973 |
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297,00 |
TOTAL |
297,00 |
297,00 |
297,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.