Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3685 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de material para manutenção e conservação das escolas municipais.
Finalidade: Materias para manutençãoe reparos dos prédios escolares. |
1.644,86 |
1.644,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2024 |
Aquisição de material para manutenção e conservação das escolas municipais.
Finalidade: Materias para manutençãoe reparos dos prédios escolares. |
1.644,86 |
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21/08/2024 |
Finalidade: Materias para manutençãoe reparos dos prédios escolares.
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1.644,86 |
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09/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3685/2024
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA - 18681 |
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1.644,86 |
TOTAL |
1.644,86 |
1.644,86 |
1.644,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.