Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3737 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
Unidade: |
RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO FUNDAMENTAL |
Função: |
Educacao |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Lic.:7/2021Contrato: 55/2021
Contrato: 55/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF N322 |
15.278,90 |
15.278,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
Lic.:7/2021Contrato: 55/2021
Contrato: 55/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF N322 |
15.278,90 |
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28/08/2024 |
Contrato: 55/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02, CFE NF N322
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15.278,90 |
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09/09/2024 |
Pagamento de Empenho 3737/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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15.278,90 |
TOTAL |
15.278,90 |
15.278,90 |
15.278,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.