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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3741 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lic.:7/2021Contrato: 61/2021 Contrato: 61/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF N 7.744,00 7.744,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 Lic.:7/2021Contrato: 61/2021 Contrato: 61/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF N 7.744,00
28/08/2024 Contrato: 61/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF N 7.744,00
09/09/2024 Pagamento de Empenho 3741/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.744,00
TOTAL 7.744,00 7.744,00 7.744,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.