Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ASSOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3755 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - MEDICAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
NORIPURUM 100MG/5ML IV
Finalidade: Aquisição de medicação para Unidade Básica de Saúde |
19,22 |
96,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2024 |
NORIPURUM 100MG/5ML IV
Finalidade: Aquisição de medicação para Unidade Básica de Saúde |
96,10 |
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28/08/2024 |
Finalidade: Aquisição de medicação para Unidade Básica de Saúde
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96,10 |
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11/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3755/2024
ASSOC. HOSP. BENEF. SÃO VICENTE DE PAULO - 19016 |
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96,10 |
TOTAL |
96,10 |
96,10 |
96,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.