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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020

Dados do Empenho
Número do empenho: 3761 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Unidade: SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANUTENÇÃO DE CABOS TELEFONICOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE CABOS TELEFONICOS - SEC DA ADM, CNF NF N23 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 MANUTENÇÃO DE CABOS TELEFONICOS Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE CABOS TELEFONICOS - SEC DA ADM, CNF NF N23 350,00
28/08/2024 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE CABOS TELEFONICOS - SEC DA ADM, CNF NF N23 350,00
18/09/2024 Pagamento de Empenho 3761/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.