Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3825 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
POÇO NUNCA PENSEI - CABO CLASSE 5 1KV 3X10,00MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE POÇOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF N3823 |
4.128,30 |
4.128,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2024 |
POÇO NUNCA PENSEI - CABO CLASSE 5 1KV 3X10,00MM
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE POÇOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF N3823 |
4.128,30 |
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05/09/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE POÇOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF N3823
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4.128,30 |
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16/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3825/2024
GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804 |
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4.128,30 |
TOTAL |
4.128,30 |
4.128,30 |
4.128,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.