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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3826 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Se
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO PERÍMETRO URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA- POÇO NUNCA PENSEI Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA 3.920,00 3.920,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 MÃO DE OBRA- POÇO NUNCA PENSEI Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA 3.920,00
05/09/2024 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE POÇOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA 3.920,00
16/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3826/2024 PLENTZ COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA - 19693 3.920,00
TOTAL 3.920,00 3.920,00 3.920,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.