Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3835 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
480,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2024 |
MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA. |
480,00 |
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11/09/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE REDE DE INTERNET - SEC DA ADM, CNF DANF ANEXA.
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480,00 |
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18/09/2024 |
Pagamento de Empenho 3835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.