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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020

Dados do Empenho
Número do empenho: 3892 Data de lançamento: 17/09/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMERA (Intelbras VHD 1220 full caolor) - (Intelbras VHD 1220 full caolor) 390,00 390,00
1.00 CAMERA (Intelbras 1220) - (Intelbras 1220) 194,40 194,40
3.00 POWER VIDEO CONECTOR RJ45 42,12 126,36
3.00 CONECTOR P4 (Macho) - (Macho) 6,00 18,00
2.00 CONECTOR P4 (Fêmea) - (Fêmea) 6,00 12,00
40.00 PARAFUSO 4X40MM 0,24 9,60
40.00 BUCHA 6MM 0,72 28,80
1.00 Fonte 2A 12V 54,00 54,00
3.00 CAIXA PARA CAM CFTV Finalidade: Aquisição de material para realização de serviços elétricos e rede de internet na Unidade Básica de Saúde. 18,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2024 CAMERA (Intelbras VHD 1220 full caolor) - (Intelbras VHD 1220 full caolor) CAMERA (Intelbras 1220) - (Intelbras 1220) POWER VIDEO CONECTOR RJ45 CONECTOR P4 (Macho) - (Macho) CONECTOR P4 (Fêmea) - (Fêmea) PARAFUSO 4X40MM BUCHA 6MM Fonte 2A 12V CAIXA PARA CAM CFTV Finalidade: Aquisição de material para realização de serviços elétricos e rede de internet na Unidade Básica de Saúde. 887,16
17/09/2024 Finalidade: Aquisição de material para realização de serviços elétricos e rede de internet na Unidade Básica de Saúde. 887,16
27/09/2024 Pagamento de Empenho 3892/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 887,16
TOTAL 887,16 887,16 887,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.