Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANDRE LANGER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4069 |
Data de lançamento: |
30/09/2024 |
Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DIÁRIAS
Finalidade: Pagamento de diária para Casca/RS, cfe req. anexo. Levar paciente dia 01/10/2024, saída 11:00hs e retorno 18:00hs do mesmo dia. |
195,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/09/2024 |
DIÁRIAS
Finalidade: Pagamento de diária para Casca/RS, cfe req. anexo. Levar paciente dia 01/10/2024, saída 11:00hs e retorno 18:00hs do mesmo dia. |
195,00 |
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30/09/2024 |
Finalidade: Pagamento de diária para Casca/RS, cfe req. anexo. Levar paciente dia 01/10/2024, saída 11:00hs e retorno 18:00hs do mesmo dia.
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195,00 |
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03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4069/2024
ANDRE LANGER - 553 |
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195,00 |
TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.