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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DESTAK AUTO CENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4080 Data de lançamento: 30/09/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MÃO DE OBRA - IKP1A99 - MÃO DE OBRA - IKP1A99 570,00 570,00
1.00 MÃO DE OBRA -INM6H43 210,00 210,00
1.00 MÃO DE OBRA - IQJ3887 740,00 740,00
1.00 MÃO DE OBRA - IVU1383 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. 310,00 310,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2024 MÃO DE OBRA - IKP1A99 - MÃO DE OBRA - IKP1A99 MÃO DE OBRA -INM6H43 MÃO DE OBRA - IQJ3887 MÃO DE OBRA - IVU1383 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. 1.830,00
30/09/2024 Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF NF ANEXA. 1.830,00
08/10/2024 Pagamento de Empenho 4080/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.830,00
TOTAL 1.830,00 1.830,00 1.830,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.