Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4166 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
17.240,01 |
17.240,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/10/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
17.240,01 |
|
|
02/10/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
|
|
17.240,01 |
|
10/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4166/2024
CISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 |
|
|
17.033,13 |
10/10/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 4166/2024 |
|
|
206,88 |
TOTAL |
17.240,01 |
17.240,01 |
17.240,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
10/10/2024 |
206,88 |
6811/2024 |
Lançada |
TOTAL |
|
206,88 |
|
|