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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PPAUTOMATIZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4196 Data de lançamento: 02/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saude
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FOTOCELULA REFLETIVA (F10R) - (F10R) 227,00 227,00
1.00 MOVIMENTADOR AUTOMATICO (P.S. WIND CAXILHADA 24V 60hz (BRANCA) CARGA 300KG - (P.S. WIND CAXILHADA 24V 60hz (BRANCA) CARGA 300KG 7.500,00 7.500,00
2.00 RADAR PARA PORTA Finalidade: Aquisição de peças para movimentador de porta automática da Unidade Básica de Saúde. 344,00 688,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/10/2024 FOTOCELULA REFLETIVA (F10R) - (F10R) MOVIMENTADOR AUTOMATICO (P.S. WIND CAXILHADA 24V 60hz (BRANCA) CARGA 300KG - (P.S. WIND CAXILHADA 24V 60hz (BRANCA) CARGA 300KG RADAR PARA PORTA Finalidade: Aquisição de peças para movimentador de porta automática da Unidade Básica de Saúde. 8.415,00
12/11/2024 Finalidade: Aquisição de peças para movimentador de porta automática da Unidade Básica de Saúde. 8.415,00
27/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4196/2024 PPAUTOMATIZA - 20072 8.415,00
TOTAL 8.415,00 8.415,00 8.415,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.