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Última atualização realizada em 14/05/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 42 Data de lançamento: 02/01/2024
Tipo de empenho: Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade: FUNDEB
Função: Educacao
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. 0,00 3.121,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. 3.121,04
02/01/2024 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. 3.121,04
05/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 42/2024 FOLHA DE PAGAMENTO - 18451 371,46
29/01/2024 Pagamento de Empenho 42/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.749,58
29/01/2024 ANULAÇÃO DE PAGAMENTO -2.749,58
08/03/2024 Pagamento de Empenho 42/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.749,58
TOTAL 3.121,04 3.121,04 3.121,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.