Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4205 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA - SEC DE OBRAS, CNF NF N145 |
1.500,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2024 |
MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA - SEC DE OBRAS, CNF NF N145 |
1.500,00 |
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08/10/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A MANUTENÇÃO DE REDE ELETRICA - SEC DE OBRAS, CNF NF N145
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1.500,00 |
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24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4205/2024
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
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1.500,00 |
TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.