Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4225 |
Data de lançamento: |
08/10/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, BUEIROS E PONTILHÕES |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PONTE DIVISA COM MORMAÇO - PLANCHA EUCALIPTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIL REF A MANUTENÇÃO DE PONTE - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
6.200,00 |
6.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2024 |
PONTE DIVISA COM MORMAÇO - PLANCHA EUCALIPTO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIL REF A MANUTENÇÃO DE PONTE - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
6.200,00 |
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08/10/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIL REF A MANUTENÇÃO DE PONTE - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
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6.200,00 |
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22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4225/2024
COMERCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA - 15840 |
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6.200,00 |
TOTAL |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.