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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIM REDE DE POSTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4241 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: SECRETARIA DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICANTES Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 233,15 233,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 LUBRIFICANTES Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 233,15
15/10/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. 233,15
30/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4241/2024 SIM REDE DE POSTOS LTDA - 18990 233,15
TOTAL 233,15 233,15 233,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.